Co můžete udělat po otevření IP? Co může udělat individuální podnikatel? Základem je obecný daňový systém

Fyzický podnikatel - fyzická osoba nebo fyzická osoba registrovaná v daňový úřad jako osoba provozující podnikatelskou činnost.

Podívejme se na výhody individuálního podnikatele oproti společnosti s omezené ručení(LLC), jmenovitě pojďme mluvit o tom, co může udělat individuální podnikatel.

Činnosti

Když člověk stojí před volbou: otevřít LLC nebo se zaregistrovat jako samostatný podnikatel, přemýšlí o omezeních obou a jiným způsobem o možnostech jednotlivých podnikatelů a LLC v oblasti zájmu. Podívejte se, co může podnikat jednotlivec a jaké pro něj existují nepřijatelné druhy činností.

Fyzický podnikatel má podle zákona občanskoprávní postavení stejné jako právnická osoba. V souladu s tím má individuální podnikatel právo provozovat jakoukoli činnost zaměřenou na pravidelný zisk, která není zakázána žádným zákonem obchodní organizace. I když existují výjimky, jejichž seznam je uveden níže.

Individuální podnikatel nemá právo:

  • pracovat s alkoholické výrobky(kromě piva), tedy vyrábět a prodávat ho;
  • vyvíjet, testovat a opravovat letadla, jmenovitě rakety, letadla, vrtulníky;
  • zapojit se do farmaceutických činností;
  • vyvíjet, vyrábět, využívat vojenské vybavení;
  • vyrábět a obchodovat se zbraněmi a jejich hlavními částmi, náboji;
  • skladovat, přepravovat a likvidovat chemické zbraně a jaderný odpad;
  • zapojit se do soukromých bezpečnostních činností;
  • zaměstnávat občany Ruské federace mimo území Ruské federace;
  • vytvářet nestátní penzijní fondy;
  • přeprava zboží a cestujících letecky;
  • zapojit se do vesmírných aktivit.

Daňový systém

Individuální podnikatel si může vybrat celkem jednoduché a pohodlné systémy zdanění. Kromě obecného daňového systému mají jednotliví podnikatelé právo zvolit si zvláštní režimy: zjednodušený daňový systém (zjednodušený daňový systém), UTII (jednotná daň z imputovaných příjmů) nebo PSN (patentový daňový systém).

  • V rámci zjednodušeného daňového systému nebude muset jednotlivý podnikatel platit daně, jako je DPH (daň z přidané hodnoty), daň z příjmu fyzických osob (daň z příjmu). Jednotlivci), daň z nemovitosti, UST (jednotná sociální daň). Fyzický podnikatel si také bude moci vybrat předmět zdanění (příjmy, příjmy snížené o výši výdajů).
  • S UTII jsou jednotliví podnikatelé osvobozeni od stejných daní jako u zjednodušeného daňového systému, ale jsou povinni platit jedinou daň z imputovaného příjmu, jejíž výše je stanovena v předpisech.
  • PSN je systém zdanění patentů, kdy individuální podnikatel může získat (koupit) patent na určitý druh činnosti a nebude z něj platit daň z příjmu.

Námezdní pracovníci

Mladí podnikatelé si často kladou otázku, zda jednotlivý podnikatel může najímat pracovníky, protože jak podnikání roste, je obtížnější si poradit sami. Samozřejmě, pokud individuální podnikatel potřebuje pracovníky, pak má právo je najmout. To však není vždy ziskové, protože v některých případech je možné uzavřít dohodu o poskytování služeb s jinými organizacemi.

Je třeba mít na paměti, že s PSN jako daňovým systémem nemohou jednotliví podnikatelé mít více než 15 zaměstnanců za zdaňovací období. Pokud jednotlivý podnikatel nemá patent, pak by počet zaměstnanců neměl přesáhnout 100 zaměstnanců.

Odesílání zpráv

Jednotlivý podnikatel může podávat hlášení jedním z následujících způsobů:

  • Osobní návštěva Federálního inspektorátu daňové služby (Federální inspektorát daňové služby), Penzijního fondu Ruska (Penzijního fondu Ruska), FSS (Fondu sociálního pojištění) a podávání zpráv v papírové podobě. Zprávy se předkládají Federální daňové službě v místě registrace jednotlivého podnikatele.
  • Návštěva oprávněného zástupce jednotlivého podnikatele. Aby od něj mohly být akceptovány dokumenty, musí doložit plnou moc. Od 16. října 2013 jsou fyzické osoby podnikatelé povinni tuto plnou moc notářsky ověřit.
  • Zasílání zpráv ruskou poštou. Doporučujeme zaslat papíry s cenným dopisem s popisem obsahu a oznámením o doručení. Jako potvrzení o podání hlášení tak zůstane v ruce soupis s poštovním razítkem a oznámení o doručení.
  • Hlášení přes internet pomocí online hlášení).

Federální daňová služba musí poskytnout:

  • Fyzický podnikatel ve zjednodušeném daňovém systému, jediné daňové přiznání podle zjednodušeného daňového systému do 30. dubna následujícího účetního roku;
  • Fyzický podnikatel na daňovém přiznání UTII z imputovaných příjmů čtvrtletně do 20. dne měsíce následujícího po vykazovaném čtvrtletí;
  • Fyzický podnikatel na přiznání k DPH OSNO (všeobecný daňový systém), 3-NDFL (o dani z příjmu), 4-NDFL (o očekávaných příjmech na příští rok), kniha příjmů a výdajů;
  • Pokud jsou zaměstnanci, jednotlivý podnikatel předkládá informace o průměrné číslo zaměstnanci.

Penzijní fond musí zajistit:

  • Samostatný podnikatel na zjednodušeném daňovém systému a personalizovaném účetnictví OSNO do 1. března příštího roku za vykazovaný rok (údaje o sobě jako pojištěnci, tj. celé jméno, číslo pojištění a kopie platebního příkazu);
  • V případě zaměstnanců podává jednotlivý podnikatel čtvrtletně RSV-1 (výpočet pojistného).
  • Personalizované účetnictví

Více informací o tom lze nalézt na webu assessmentor.ru.

K dobrovolnému pojištění je nutné podat hlášení 4a Fondu sociálního pojištění - Fondu sociálního pojištění.

Pokladna

Zvažme, zda jednotlivý podnikatel potřebuje registrační pokladnu. Připomeňme, že pokladnou rozumíme pokladní kázeň, kterou je povinen dodržovat každý jednotlivý podnikatel pracující s hotovostí, ale v podstatě se jedná o dokumentární vedení pokladny. Vedení pokladny se od podnikatele nevyžaduje, pokud hotovost při své práci vůbec nepoužívá.

Pokud jde o registrační pokladnu, jednotlivý podnikatel se bez ní může obejít za několika podmínek:

  1. používání UTII jako daňového systému a vydávání prodejního dokladu, přísného formuláře pro hlášení nebo potvrzení, pokud o to kupující požádá;
  2. práce a osady se provádějí pouze s obyvatelstvem (s vydáváním přísných formulářů hlášení), nikoli s právnické osoby;
  3. prodej léků v lékárnách venkovských oblastí;
  4. IP práce v těžko dostupné oblasti;
  5. specifická povaha činnosti ztěžuje práci pokladna(Prodej cenné papíry, losy, známky, náboženská literatura, přepravní průkazy, čaj ve vlaku, obchod z tanků na ulici, obchod na trhu, jarmark).

V tomto článku se dozvíte co typy činností jednotlivých podnikatelů má právo vykonávat; jak správně uvést typy činností jednotlivých podnikatelů při registraci, aby nedošlo k odmítnutí; v souvislosti s jakými jsou stanoveny povinné požadavky jednotlivé druhyčinnosti jednotlivých podnikatelů; jaké daňové režimy jsou vhodné pro určité typy jednotlivých podnikatelských činností.

Před registrací jednotlivého podnikatele si musíte zjistit, jakým činnostem se může podnikatel věnovat.

Jaké druhy ekonomických činností má právo vykonávat jednotlivý podnikatel?

Individuální podnikatel má právo podnikat téměř v jakémkoli podnikání, s výjimkou těch typů činností, které mohou provádět pouze organizace.

  • soukromé bezpečnostní činnosti (jednotliví podnikatelé působící jako bodyguard nejsou podle našich zákonů povoleni);
  • činnosti související se zbraněmi a vojenské vybavení(IP nebude moci dodávat zbraně a opravovat vojenskou techniku);
  • výroba a obchod s alkoholem;
  • Výroba léky;
  • činnosti související s obchodováním s drogami a psychotropními látkami;

stejně jako další specifické typy činností ( jaderná energie; pojištění; clearingové činnosti; činnosti související s ochranou státního tajemství; vesmírné aktivity; výroba letecké techniky atd.).

Všechny tyto typy činností nejsou dostupné pro jednotlivé podnikatele. Organizace v různých organizačních a právních formách (LLC, PJSC atd.) mají právo se do nich zapojit, pokud organizace splňuje stanovené zákonem požadavky.

Typy jednotlivých podnikatelských činností, které vyžadují licenci

Pro určité druhy činností musí jednotlivý podnikatel získat zvláštní povolení - licenci. V opačném případě bude podnikání nezákonné a jednotliví podnikatelé mohou být hnáni k odpovědnosti, a to i trestně.

K výkonu lékařské praxe je třeba získat živnostenský list. vzdělávací aktivity, a další aktivity.

Podrobný dotaz na licencování podnikatelská činnost zvažovali jsme.

V jakých případech musí jednotlivý podnikatel oznámit zahájení podnikatelské činnosti?

Ve vztahu k níže uvedeným druhům činností jsou jednotliví podnikatelé povinni oznámit zahájení podnikatelské činnosti oprávněnému orgánu. Oznámení musí být provedeno po registraci jednotlivého podnikatele, ale před zahájením příslušného druhu činnosti. V opačném případě může být podnikateli uložena pokuta.

Mezi tyto typy činností patří:

hotelové služby; opravy a krejčovství obuvi a oděvů; služby fotoateliérů a koupelen; maloobchod a velkoobchod atd. Ve všech těchto případech musí být Rospotrebnadzor informován o zahájení činnosti. V některých případech je nutné upozornit Rostransnadzor (při zahájení činnosti cestovní kanceláře), Rostrud (při výrobě finančních prostředků Osobní ochrana) a další oprávněné orgány. Přečtěte si více o postupu při oznamování zahájení činností, typech činností a oprávněné orgány umíš číst.

Jaké daňové režimy jsou vhodné pro určité typy individuální podnikatelské činnosti?

Od roku 2013, kdy se tento režim stal dobrovolným, mají podnikatelé právo uplatňovat obecný daňový systém (OSNO) ve vztahu k jakémukoli druhu své činnosti. OSNO však pro mnoho podnikatelů nevyhovuje. Příliš mnoho výkaznictví, složité účtování příjmů a výdajů, poměrně vysoká daňová zátěž. Podnikatelé proto volí zvláštní režim – zjednodušený daňový systém, UTII nebo patentový systém (existuje i zvláštní režim – jednotná zemědělská daň pro zemědělce).

Pokud jde o zjednodušený daňový systém (zjednodušený daňový systém), může jej uplatnit každý fyzický podnikatel, který splňuje podmínky pro uplatnění tohoto režimu. To znamená, že jakákoli činnost může být převedena do zjednodušeného daňového systému, pokud jednotlivý podnikatel splňuje podmínky pro uplatnění zjednodušeného daňového systému. Malý podnik s nízkým ročním příjmem a malým počtem zaměstnanců těmto podmínkám vyhovuje. Přečtěte si více o těchto podmínkách.

U UTII (jednotné daně z imputovaných příjmů) je situace odlišná. Na UTII lze převést pouze určité typy činností. UTII lze aplikovat na služby pro domácnost, maloobchod, stravovací služby, automobilovou dopravu, parkovací služby a další druhy činností. Ale UTII lze použít pouze na těch územích, kde místní úřady zavedly tento režim. Můžete si o tom přečíst více.

Existují také omezení typů činností ve vztahu k.

Podnikatelé tak mají při volbě daňového režimu poměrně široký prostor pro uvážení za předpokladu, že druh činnosti spadá do příslušného režimu. Přečtěte si více o různé režimy zdanění, jejich klady a zápory. Upozorňujeme, že do roku 2021 platí nabídka aktivit. Přečtěte si více o prázdninách v článku na uvedeném odkazu a podívejte se na následující video.

Jak správně uvést druhy činností jednotlivého podnikatele při registraci?

Chcete-li zaregistrovat samostatného podnikatele, musíte podat žádost v předepsané formě, zaplatit státní poplatek a přiložit Požadované dokumenty. Musí být uvedeny druhy činností, které jednotlivý podnikatel plánuje provozovat. Musí být specifikován minimálně jeden typ činnosti maximální částka neomezená.

Bohužel i přes jednoduchost postupu registrace jednotlivého podnikatele dochází k chybám, které vedou k zamítnutí registrace. Pojďme je oslavit.

Chyba 1: druhy činností jednotlivých podnikatelů jsou uvedeny podle nesprávného OKVED.

V Rusku jsou 2 OKVED - OK 029-2001 a OK 029-2007. Přes všechny jejich podobnosti mají tyto OKVED různé cíle a různé klasifikace. Pro registraci použijte OKVED OK 029-2001. Typy činností a kódy musí být uvedeny konkrétně podle tohoto klasifikátoru. Zadání jednotlivých kódů podnikatelské činnosti dle OK 029-2007 může vést k zamítnutí registrace.

V některých případech byly druhy činností částečně označeny oběma klasifikátory, což také vedlo k zamítnutí registrace.

Chyba 2: špatně je uveden druh činnosti jednotlivého podnikatele.

K takové nešťastné chybě může dojít nepozorností. Při vyplňování může být číslo uvedeno špatně, může být napsáno číslo navíc nebo nemusí být číslo uvedeno. Ve všech těchto případech může registrační orgán rozhodnout o odmítnutí, protože nemá pravomoc opravovat případné nepřesnosti.

Více o postupu registrace jednotlivého podnikatele si můžete přečíst.

Profesionální výstavba a rekonstrukce domů a bytů je systém sekvenčních operací k vytvoření nebo obnovení funkčnosti bytových prostor. Perspektivy aktivity v této oblasti jsou dány vysokou poptávkou po relativně levných, ale kvalitních stavebních a dokončovacích pracích. Zároveň dostupnost nových technologií a dobrých materiálů umožňuje, s malou velikostí počáteční kapitál založte si vlastní podnikání, což vysvětluje zájem podnikatelů o možnost otevření samostatného podnikatele ve stavebnictví a opravách.

Začínající podnikatelé si často kladou otázku, zda se jednotlivý podnikatel může věnovat výstavbě a opravám, nebo zda je pro podnikání v této oblasti nutné zvolit jinou formu podnikání - LLC. Z pohledu ruské legislativy jsou přijatelné obě formy podnikání a výběr závisí pouze na úhlu pohledu dotyčné osoby.

Abyste se mohli rozhodnout mezi individuálním podnikatelem a LLC, musíte pochopit výhody a nevýhody těchto forem podnikání. Je jednodušší otevřít samostatného podnikatele a podnikatel hospodaří s příjmy ze své činnosti samostatně. Naproti tomu individuálního podnikatele nelze prodat, je provozován pouze samostatně a za dluhy ručí celým svým majetkem.

LLC lze koupit nebo prodat a odpovědnost jejích členů je úměrná jejich příspěvkům. Náklady na registraci jsou však vysoké a společnost LLC platí mnohem vyšší daně.

Obě formy řízení mohou být vhodnější různé situace. Odborníci tvrdí, že pokud podnikatel zpočátku nevidí velký rozdíl, je lepší a jednodušší otevřít si individuálního podnikatele.

Registrace jednotlivých podnikatelů pro výstavbu

Dnes stačí registrace jednotlivých podnikatelů pro výstavbu jednoduchý postup, který se skládá z několika vzájemně propojených etap:

  1. Výběr OKVED odpovídající konstrukci a opravě.
  2. Volba daňového režimu.
  3. Platba státní povinnosti.
  4. Odeslání balíku dokumentů na finanční úřad.

Procedura trvá 3 až 5 dnů a přesné datum obdržení registračních papírů je obvykle uvedeno na účtence. Po uplynutí stanovené lhůty musí nový podnikající fyzická osoba obdržet osvědčení o daňové registraci a evidenční list Jednotného státního registru fyzických osob na formuláři č. P60009.

Výběr OKVED

Prvním krokem při zahájení individuálního podnikání je výběr kódů ekonomická aktivita, které se podnikatel plánuje v budoucnu věnovat. Kódy se vybírají podle Všeruský klasifikátor: od roku 2017 je v platnosti pouze jedna verze - OKVED-2.

Klasifikace podnikání podle OKVED není velikostně ovlivněna počáteční kapitál ani forma vlastnictví, ani daňový systém. Vše, na čem záleží, je zamýšlená činnost.

Při zakládání samostatného podnikatele musí být v registrační přihlášce uveden kód OKVED.

OKVED se skládá ze 17 sekcí (od A do Q), které popisují všechny druhy činností vykonávaných podnikateli. Výstavba a opravy odpovídá sekci F. Tato skupina zahrnuje kapitál a Údržba, stejně jako nová výstavba; a nezahrnuje činnosti v oblasti urbanismu, architektury a projektování budov.

Sada kódů OKVED „Opravy a dokončení bytů na klíč“

Činnost jednotlivých podnikatelů v oblasti stavebnictví a oprav spočívá především v opravách a dokončovacích úpravách objektů na klíč. Hlavním kódem pro tuto činnost je , který charakterizuje dokončovací a dokončovací práce.

Jednotliví podnikatelé mohou také použít další kódy:

  • 45.31 – elektroinstalační práce;
  • 45,32 – izolační práce;
  • 45.33 – sanitární a technické práce;
  • 45.42 – tesařské a tesařské práce;
  • 45.43 – podlahové krytiny a obklady stěn;
  • 45.44 – malířské a sklářské práce.

Individuální podnikatel má právo vybrat si několik kódů OKVED, ale hlavní musí být jeden. Více o kódech a jejich skupinách si můžete přečíst v.

Balíček dokumentů

K registraci jednotlivého podnikatele bude občan Ruské federace potřebovat pouze tři dokumenty:

  • fotokopie občanského pasu;
  • potvrzení o zaplacení státního cla;
  • žádost o otevření samostatného podnikatele, vypracovaná podle aktuálního vzoru (P21001).

Vzorovou aplikaci si můžete stáhnout na.

Pokud je podnik registrován pomocí zprostředkovatele, musí takový zástupce předložit plnou moc a doklad potvrzující jeho totožnost. Cizinec, který chce v Rusku podnikat, musí mít povolení k pobytu v Ruské federaci (TRP, povolení k pobytu).

Výběr daňového systému

Výběr daňového systému – především důležitá otázka pro jednotlivé podnikatele, protože to určuje, jak často bude nutné podávat hlášení a jak vysoké odvody platit. Ve stavebnictví se používají čtyři systémy:

  • obecné (OSNO);
  • zjednodušené (USN);
  • patent (PSN);
  • jednotná daň z imputovaných příjmů (UTII).

Podívejme se na jejich vlastnosti:

  1. OSNO je optimální pro velké podnikatele a pro ty, kteří potřebují DPH, ale na začátku podnikání je nerentabilní.
  2. Zjednodušený daňový systém je nejčastější mezi začínajícími podnikateli. Je to výhodné, protože místo 3 obecných daní stačí zaplatit jen jednu.
  3. PSN se vztahuje pouze na fyzické osoby podnikatele a umožňuje jim získat patent na činnost na období jednoho měsíce až roku a během tohoto období neplatit jiné daně.
  4. Při platbě UTII nezáleží na tom, jaký příjem jednotlivý podnikatel obdržel. Daň se vybírá pouze z částky stanovené zákonem.

Připomeňme, že ze všech uvedených daňových režimů odborníci začínajícím podnikatelům radí zvolit ten zjednodušený. V případě potřeby lze daňový režim později změnit.

Možnosti registrace jednotlivých podnikatelů

Existuje několik způsobů, jak zaregistrovat jednotlivého podnikatele v oblasti stavebnictví, oprav nebo jakéhokoli jiného:

  • na vlastní pěst;
  • online;
  • s pomocí zprostředkovatelů.

Registrační období pro fyzického podnikatele obvykle netrvá déle než 3 dny od okamžiku, kdy jsou daňovému úřadu předloženy potřebné doklady. Tuto dobu nelze zkrátit, bez ohledu na způsob zápisu živnosti.

Nezávislá registrace jednotlivých podnikatelů

Nezávislá registrace nového podniku se považuje za optimální, protože to nevyžaduje vysoké náklady a umožňuje začínajícímu podnikateli pochopit zvláštnosti interakce s úřady. V tomto případě to občan prostě musí vzít daňový úřad výše popsaný balíček dokumentů.

Proces končí osobní registrace získání potřebných potvrzení od stejného finančního úřadu.

Registrace jednotlivých podnikatelů online

Dnes můžete dokonce na dálku zaregistrovat jednotlivého podnikatele. Pomáhá to tím, že obchodníkům nabízí, aby si celý postup prošli online. Balíček dokumentů se generuje doslova automaticky: na příslušných kartách musíte zadat údaje o pasu, DIČ a také vyplnit žádost o registraci jednotlivého podnikatele. Státní poplatek navíc můžete zaplatit i na dálku – například z mobilního telefonu.

Tento způsob registrace firmy je vhodný pro sebevědomé uživatele PC, kteří si váží svého času a nechtějí ho ztrácet ve frontě.

Registrace přes zprostředkovatele

Pro zahájení individuálního podnikání existuje třetí možnost – přes zprostředkovatele. Výhodou této metody je úspora času občana, ale tato varianta je výrazně dražší. Kromě státního poplatku je potřeba zaplatit za služby samotného zprostředkovatele a notáře, který mu sepíše plnou moc.

Hlavním úkolem jednotlivého podnikatele při takové registraci je předat své dokumenty zprostředkovateli (často jsou multifunkční centra). Zbytek si zprostředkovatel udělá sám.

Kolik stojí otevření samostatného podniku?

Náklady na otevření jednotlivého podnikatele se liší v závislosti na způsobu registrace. První dva jsou pro podnikatele nejlevnější: v případě samoregistrace nebo online registrace, jediným poplatkem je státní poplatek 800 rublů.

Registrace jednotlivého podnikatele prostřednictvím zprostředkovatelů bude stát o několik tisíc více: notářské služby (500–1 000 rublů) plus další výdaje.

Kdo by se měl stát členem SRO

Na tento moment neexistují žádná omezení pro jednotlivé podnikatele ve stavebnictví a veškeré úkony lze provádět bez získání zvláštní licence – ta byla v roce 2010 zrušena. Dnes je stavební povolení nahrazeno souhlasem samoregulační organizace (SRO).

Povolení SRO se vydává na dobu neurčitou a vyžaduje poměrně velké finanční náklady.

Jednotliví podnikatelé musí platit jednorázové kompenzace a vstupní poplatky, v případě potřeby si zakoupit pojistku a také platit měsíční členské poplatky.

Pouze některé typy konstrukcí a opravárenské práce nezavazují jednotlivé podnikatele ke vstupu do organizace. Mezi tato díla patří:

  • povrchová úprava sádrokartonu;
  • omítání;
  • vykopávka;
  • malířské a obkladačské práce;
  • Údržba.

Všechny ostatní typy činností v této oblasti vyžadují, aby do nich vstoupil jednotlivý podnikatel samoregulační organizace. Bez povolení SRO nebude činnost jednotlivého podnikatele legální.

Hlášení fyzických osob ve stavebnictví

Jednotliví podnikatelé ve stavebnictví musí podávat dva typy výkazů:

  1. Hlášení samotného jednotlivého podnikatele. Zahrnuje údaje o průměrném počtu zaměstnanců, dále výkazy a daně do mimorozpočtových fondů a Důchodový fond.
  2. Výkazy podané jednotlivými podnikateli za své zaměstnance. Skládá se z hlášení do Fondu sociálního pojištění, Penzijního fondu a také z hlášení o dani z příjmu fyzických osob.

Podle zákona mají jednotliví podnikatelé 30 dní na podání čtvrtletního výkazu a 100 dní na vypracování výroční zpráva. Před podáním hlášení finančnímu úřadu je třeba je pečlivě zkontrolovat, aby nedošlo k problémům a sankcím.

Registrace jednotlivého podnikatele v 7 krocích: Video

Při registraci je první věcí, kterou musíte udělat, je uvést druhy činností jednotlivého podnikatele. Individuální podnikatel si po prohlédnutí seznamu musí vybrat speciální kód, který zakóduje informace o tom, co může dělat. Jak ale poznáte, který z nich je správný? Když se podíváte na seznam, pochopíte, že na jeden typ činnosti může odpovídat několik kódů. Nepropadejte panice – není na tom nic špatného. Ukážeme vám, jak samostatně určit svůj kód pomocí informací z adresáře OKVED.

Činnosti jednotlivých podnikatelů mají své vlastní nuance, například se týkají informací, které se berou v úvahu při výpočtu daně. Pokud se rozhodnete, připravte se zaplatit za své zaměstnance. Výše sociálního pojištění se vypočítává v závislosti na druhu činnosti zařazené do Jednotného státního registru fyzických osob. Proto je důležité zvolit kód tak, aby co nejpřesněji odrážel rozsah vašeho podnikání a nezpůsoboval v budoucnu problémy.

Hlavní typ činnosti bude zobrazen ve všech výkazech jednotlivých podnikatelů.

Jak vybrat kód?

V Rusku jsou od roku 2017 povolené a zakázané druhy činností pro jednotlivé podnikatele.

Seznam je rozdělen do skupin:

  • standardní nebo obyčejné;
  • licencovaný;
  • činnosti, které vyžadují povolení a schválenou dokumentaci;
  • zakázáno.

Podívejme se blíže na každou skupinu, abychom určili, do které z nich patříme. konkrétní typčinnosti.

Standardní činnost

K obyčejným podnikatelské typy aktivity zahrnují ty, které je povoleno volně provozovat ihned po registraci. K organizování podnikání zde není třeba získat licenci ani další dokumenty.

Seznam standardních činností je rozdělen do malých skupin:

  1. Služby různého typu (registrace legální dokumenty, stavebnictví, zprostředkovatel, domácnost a podobně).
  2. Pronájem rezidenčních a komerčních nemovitostí.
  3. Kreativní činnost.
  4. Pronájem dopravy nebo věcí.
  5. Tisk a publikování (vyloučena jsou díla chráněná zákonem před plagiátem).
  6. Pedagogické služby (doučování, výuka jazyků).
  7. Velkoobchod (vyjmuty jsou produkty, jejichž distribuce je zakázána nebo omezena).

Pokud váš budoucí podnikání souvisí s prodejem nebo se rozhodnete otevřít advokátní kancelář, pak hledejte kód v sekci běžné činnosti pro jednotlivé podnikatele.

Mezi běžné obchodní oblasti patří ty, které je možné volně provozovat ihned po registraci.

Licencovaná oblast

NA licencované druhy Patří mezi ně ty, které vyžadují, aby si podnikatel pořídil speciální dokumentaci. Licenci vydává oprávněná osoba vládních orgánů. O licenci můžete požádat okamžitě. Každá licence je vydávána v souladu s určitými normami, které musí podnikatel dodržovat.

Seznam zakázaných látek je neustále revidován a doplňován. Nyní obsahuje 43 titulů.

Výběr kódu pomocí příkladu

Pokud jste přišli na to, do které skupiny patří vaše podnikání, nezbývá než si vybrat připravený seznam požadovaný kód. Každý typ může mít několik jmen. V tomto případě vybereme hlavní - nejvhodnější - a dva doplňkové, které se prolínají.

Podívejme se na příklad, jak vybrat kód pro jednotlivého podnikatele, který se chystá otevřít showroom nábytku:

  1. Hlavní servisní oblastí salonu je maloobchodní nábytek. Vyberte OKVED kód 52 (maloobchod).
  2. V sekci najdeme druh činnosti 52.44 - nábytek a potřeby pro domácnost.
  3. Přemýšlíme, jaké výrobky mohou nábytek doprovázet. Doporučujeme zvolit dodatečně: 52,48 – obchod s kancelářským nábytkem (počítačové židle, stoly) a 52,41 – obchod s textilem (polštáře a přikrývky, koberečky, potahy na sedací soupravy).

Hlavní kód bude 52,44, dva doplňkové budou 52,48 a 52,41. Podobně můžete najít kód pro jakoukoli firmu.

Při výběru druhu činnosti přistupujte k problematice zodpovědně. Není třeba spěchat, protože unáhlená volba ovlivní výši daní a sociálních příspěvků. V budoucnu si samozřejmě můžete vybrané aktivity vybrat, ale přijdete o čas a peníze.